Faktúra doručená: | 25.10.2023 |
Číslo objednávky: | 2559,2561,2566 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 10/23-2564 |
tovar VL 10/23-2559,2561,2564,2566 |
tovar VL 10/23-2559,2564 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 266,11 Eur |