Faktúra 23091387

Faktúra doručená:27.10.2023
Číslo objednávky:2558,2556,2557,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/23-2575
tovar VL 10/23-2556,2557,2558,2567,2569,2570,2571,2574,2575,2583,2584,2596,2597
tovar VL 10/23-2556,2574,2575
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 414,14 Eur